Faktúra č. 41026102

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026102
  • Popis fakturovaného plnenia: EE 6/2026
  • Dátum doručenia: 13.07.2026
  • Celková hodnota: 835,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600476262
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť