Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026099
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 08.07.2026
- Celková hodnota: 9,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 415052081H
- Dátum zverejnenia: 13.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť