Faktúra č. 41026095

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026095
  • Popis fakturovaného plnenia: CO 1. polrok 2026
  • Dátum doručenia: 03.07.2026
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zmluva
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť