Faktúra č. 41026093

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026093
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 2.Q.2026
  • Dátum doručenia: 01.07.2026
  • Celková hodnota: 138,67 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť