Faktúra č. 41026090

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026090
  • Popis fakturovaného plnenia: PO 6/26
  • Dátum doručenia: 29.06.2026
  • Celková hodnota: 36,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť