Faktúra č. 41026085

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026085
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
  • Dátum doručenia: 08.06.2026
  • Celková hodnota: 9,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť