Faktúra č. 41026081

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026081
  • Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
  • Dátum doručenia: 05.06.2026
  • Celková hodnota: 195,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť