Faktúra č. 41026073

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026073
  • Popis fakturovaného plnenia: počítačová sieť SANET 4-6/2026
  • Dátum doručenia: 15.05.2026
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 31052/10
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť