Faktúra č. 41026071

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026071
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 5,6/2026
  • Dátum doručenia: 12.05.2026
  • Celková hodnota: -264,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť