Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026068
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 11.05.2026
- Celková hodnota: 9,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť