Faktúra č. 41026066

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026066
  • Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
  • Dátum doručenia: 06.05.2026
  • Celková hodnota: 227,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť