Faktúra č. 41026063

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026063
  • Popis fakturovaného plnenia: PO 4/26
  • Dátum doručenia: 28.04.2026
  • Celková hodnota: 36,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť