Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026057
- Popis fakturovaného plnenia: EE 3/2026
- Dátum doručenia: 14.04.2026
- Celková hodnota: 891,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 20.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť