Faktúra č. 41026055

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026055
  • Popis fakturovaného plnenia: školenie
  • Dátum doručenia: 09.04.2026
  • Celková hodnota: 136,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/18/2026
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/18/2026 školenie SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Seminaria, s. r. o. 26426218 136,90 € 08.04.2026 10.04.2026 Objednávka
Tlačiť