Faktúra č. 41026041

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026041
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
  • Dátum doručenia: 13.03.2026
  • Celková hodnota: 2 132,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť