Faktúra č. 41026040
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026040
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 2/26
- Dátum doručenia: 13.03.2026
- Celková hodnota: 6 739,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.03.2026
- Poznámka: