Faktúra č. 41026039

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026039
  • Popis fakturovaného plnenia: opravy
  • Dátum doručenia: 13.03.2026
  • Celková hodnota: 8 915,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/09/2026
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/09/2026 výmena vonkajších okien a dverí na budove závodná kuchyňa SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT 35462582 8 915,04 € 23.02.2026 24.02.2026 Objednávka
Tlačiť