Faktúra č. 41026032

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026032
  • Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
  • Dátum doručenia: 05.03.2026
  • Celková hodnota: 280,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť