Faktúra č. 41026028
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026028
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 1/2026
- Dátum doručenia: 18.02.2026
- Celková hodnota: 8 357,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 25.02.2026
- Poznámka: