Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026024
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 05.02.2026
- Celková hodnota: 24,57 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť