Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026020
- Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
- Dátum doručenia: 05.02.2026
- Celková hodnota: 37,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť