Faktúra č. 41026019

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026019
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
  • Dátum doručenia: 04.02.2026
  • Celková hodnota: 69,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/04/2026
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/04/2026 smernica o fin. kontrole SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBH, DSc. 10000000 69,00 € 22.01.2026 23.01.2026 Objednávka
Tlačiť