Faktúra č. 41026017

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026017
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodp.osoby
  • Dátum doručenia: 02.02.2026
  • Celková hodnota: 60,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZO/2018A14863
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť