Faktúra č. 41026011

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026011
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
  • Dátum doručenia: 19.01.2026
  • Celková hodnota: 60,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť