Faktúra č. 41026010
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026010
- Popis fakturovaného plnenia: Teplo 12/2025
- Dátum doručenia: 19.01.2026
- Celková hodnota: 5 922,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 23.01.2026
- Poznámka: