Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026006
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 1.Q.2026
- Dátum doručenia: 09.01.2026
- Celková hodnota: 396,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007
- Dátum zverejnenia: 15.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť