Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026004
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA .Q.2026
- Dátum doručenia: 07.01.2026
- Celková hodnota: 26,13 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť