Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025165
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 15.12.2025
- Celková hodnota: 2 291,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000019144PO2009
- Dátum zverejnenia: 18.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť