Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025158
- Popis fakturovaného plnenia: EE 11/25
- Dátum doručenia: 12.12.2025
- Celková hodnota: 1 010,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600476262
- Dátum zverejnenia: 17.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť