Faktúra č. 41025144
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025144
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 27.11.2025
- Celková hodnota: 440,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/60/2025
- Dátum zverejnenia: 02.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/60/2025 | stravné lístky 12/2025 pre žiakov školy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 440,00 € | 26.11.2025 | 27.11.2025 | Objednávka |