Faktúra č. 41025144

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025144
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 27.11.2025
  • Celková hodnota: 440,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/60/2025
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/60/2025 stravné lístky 12/2025 pre žiakov školy SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi ben 51339927 440,00 € 26.11.2025 27.11.2025 Objednávka
Tlačiť