Faktúra č. 41025143
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025143
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 10/2025
- Dátum doručenia: 18.11.2025
- Celková hodnota: 1 980,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 21.11.2025
- Poznámka: