Faktúra č. 41025142

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025142
  • Popis fakturovaného plnenia: počítačová sieť SANET 10-12/2025
  • Dátum doručenia: 17.11.2025
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 31052/10
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť