Faktúra č. 41025140

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025140
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 06.11.2025
  • Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/58/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/58/2025 stravné lístky 11 /2025 pre žiakov školy SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi ben 51339927 2 200,00 € 04.11.2025 06.11.2025 Objednávka
Tlačiť