Faktúra č. 41025136

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025136
  • Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
  • Dátum doručenia: 06.11.2025
  • Celková hodnota: 382,63 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť