Faktúra č. 41025127

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025127
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 4.Q.2025
  • Dátum doručenia: 13.10.2025
  • Celková hodnota: 26,13 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť