Faktúra č. 41025125
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025125
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 9/25
- Dátum doručenia: 10.10.2025
- Celková hodnota: 1 026,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 15.10.2025
- Poznámka: