Faktúra č. 41025123

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025123
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
  • Dátum doručenia: 08.10.2025
  • Celková hodnota: 9,85 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť