Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025122
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 09.10.2025
- Celková hodnota: 26,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť