Faktúra č. 41025120

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025120
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/48/2025
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/48/2025 stravné lístky 11 /2025 pre žiakov školy SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi ben 51339927 2 200,00 € 24.09.2025 03.10.2025 Objednávka
Tlačiť