Faktúra č. 41025120
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025120
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 30.09.2025
- Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/48/2025
- Dátum zverejnenia: 14.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/48/2025 | stravné lístky 11 /2025 pre žiakov školy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 2 200,00 € | 24.09.2025 | 03.10.2025 | Objednávka |