Faktúra č. 41025118

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025118
  • Popis fakturovaného plnenia: služby Xerox
  • Dátum doručenia: 02.10.2025
  • Celková hodnota: 197,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť