Faktúra č. 41025113

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025113
  • Popis fakturovaného plnenia: služby PO
  • Dátum doručenia: 24.09.2025
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť