Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025111
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 12.09.2025
- Celková hodnota: 1 817,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20-000019144PO2009
- Dátum zverejnenia: 18.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť