Faktúra č. 41025107

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025107
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
  • Dátum doručenia: 08.09.2025
  • Celková hodnota: 9,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť