Faktúra č. 41025102

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025102
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 01.09.2025
  • Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/10/2025
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť