Faktúra č. 41025100

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025100
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
  • Dátum doručenia: 28.08.2025
  • Celková hodnota: 742,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/34/2025
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/34/2025 Dodávka, montáž vertikálnej žalúzii v zborovni. SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT 35462582 742,00 € 25.08.2025 27.08.2025 Objednávka
Tlačiť