Faktúra č. 41025095

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025095
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
  • Dátum doručenia: 08.08.2025
  • Celková hodnota: 23,67 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť