Faktúra č. 41025091
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025091
- Popis fakturovaného plnenia: Hosting
- Dátum doručenia: 22.07.2025
- Celková hodnota: 103,17 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.08.2025
- Poznámka: