Faktúra č. 41025082

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41025082
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 3.Q.2025
  • Dátum doručenia: 01.07.2025
  • Celková hodnota: 396,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť