Faktúra č. 41025077
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025077
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 5/2025
- Dátum doručenia: 13.06.2025
- Celková hodnota: 1 026,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 19.06.2025
- Poznámka: