Faktúra č. 41025064
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025064
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 4/2025
- Dátum doručenia: 14.05.2025
- Celková hodnota: 1 873,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 17.05.2025
- Poznámka: